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Ajustes Stock G.L.

¿ Por qué.?

Los Ajustes de Stock de Repuestos y la Modificación de Precios, se pueden , opcionalmente, contabilizar en el Fichero de Interfase Contable.

Los Código de Ajustes de Stock de G.L., se utilizan para analizar la Modificación de Precio del Repuesto y las Transacciones de los mismos, incluidas las Recepciones de Mercancías, Transferencias entre Sucursales, Buy Back...etc.Los Costes de Transporte en la Recepción de Mercancías, Costes Extras y Costes del Entorno; también pueden ser contabilizados.Las Transacciones de Modificación de Precios se pueden contabilizar, solamente, si el Sistema está configurado para trabajar con el Precio de Coste de Reposición y no con el Precio de Coste Medio.

Antes de configurar las Cuentas de G.L. para este tipo de Ajustes, debemos añadir dicho Tipo de Ajuste en la Tabla de Tipos de Ajuste de Stock de Repuestos..

Dónde:

Desde Fichero Maestro Control, seleccionasmos Ajustes Stock G.L.. Se abrirá la correspondiente ventana.

Cómo configurar la tabla de Ajustes de Stock de G.L.:

En esta ventana, podemos crear nuevos Códigos de Ajustes de Stock de G.L., así como modificar y borrar registros ya existentes.

Los Códigos de Análisis se configuran a nivel de Sucursal en formato BB 0. BB es el Código de Tipo de Transacción , y 0 es el Código de Producto del Repuesto.

El Código de Producto para Transporte de Stock, Coste Extra y Coste de Entorno de Transacciones de Recepción de Mercancías; se obtienen de un Parámetro.

Cada registro se configura con un Número de Cuenta de Crédito y otro de Débito de G.L; el cual se utilizará para hacer una doble entrada ,contabilizando los Ajustes de Stock en el Fichero de Interfase Contable.La Cuenta de Stock de Repuesto se introduce como Cuenta de Débito, excepto para Buy Back y Transferencia entre Sucursales, que se introduce como Cuenta de Crédito.

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